婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、2020年部門預(yù)算情況說明:
四、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、2020年財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算說明
一、 部門職能職責(zé)
我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下,是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國家三級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨,以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念,為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位,本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu),設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名,內(nèi)設(shè)53個(gè)科室,其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè):黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安???、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)??频龋慌R床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè):消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級(jí)預(yù)算,現(xiàn)在職職工810余人,編制床位1200張,占地面積約4萬余平方米,業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.7億元以上。
三、2020年度部門預(yù)算情況說明
我院預(yù)算情況只包含本級(jí)預(yù)算,無二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。2020年度預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,支出包括基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出為人員經(jīng)費(fèi)和離休人員經(jīng)費(fèi)。
(一)關(guān)于 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2020年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬元,比2019年768.33萬元增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:工資福利支出-基本工資845.46萬元。
(二) 關(guān)于 2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
2020年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:基本支出 845.46萬元,項(xiàng)目支出 0 萬元。
(三)關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:人員經(jīng)費(fèi) 845.46 萬元。
(四)關(guān)于 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年我院使用財(cái)政撥款安排的2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0 萬元。
(五)關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2020政府性基金預(yù)算支出無。
(六)關(guān)于 2020年收支預(yù)算情況的總體說明
2020年收支預(yù)算共計(jì)845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:公共財(cái)政撥款收支845.46萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款收支0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。
(七)關(guān)于 2020年收入預(yù)算情況說明
2020年收入預(yù)算共計(jì)845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:公共財(cái)政撥款收入845.46萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。
(八)關(guān)于 2020年支出預(yù)算情況說明
2020年支出預(yù)算共計(jì)845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加,其中:基本支出845.46萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,增加10.03 %,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)
2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、政府采購情況。
2020年我院未安排政府采購預(yù)算。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,固定資產(chǎn)總額16015.57萬元,其中房屋6093.09萬元,公務(wù)用車7臺(tái),其他固定資產(chǎn)9922.48萬元。單價(jià)價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)(配電屏75.44萬元、血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺(tái)直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬元),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元)。
5、績效目標(biāo)設(shè)置情況(見附表)
本單位因是公益性事業(yè)單位,屬于差額撥款,預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主,以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
6.一般性支出情況
2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。
四、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(六)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款:本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款,醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對(duì)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。
(七)事業(yè)收入:核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入,不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
部門預(yù)算公開表格(見附表)
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表(按功能分類)
三、一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
附件1: 一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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附件2: 政府性基金預(yù)算支出表
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
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附件3: 部門收支總表
部門收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
845.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
845.46 |
二、國防支出 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
三、公共安全支出 |
|
二、政府性基金收入 |
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四、教育支出 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、文化旅游體育與傳媒支出 |
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五、其他收入 |
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七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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八、衛(wèi)生健康支出 |
845.46 |
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九、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十一、農(nóng)林水支出 |
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十二、交通運(yùn)輸支出 |
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十三、資源勘探電力信息等支出 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、自然資源海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
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支出總計(jì) |
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附件4: 部門收入總表
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他 收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi) 撥款 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||||
210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
845.46 |
845.46 |
845.46 |
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附件5: 部門支出總表
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
845.46 |
845.46 |
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